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美洲事业部开展质量管理体系内审工作

发布日期:2020-09-30 信息来源:美洲事业部 作者:赵振宇 字号:[ ]

为持续改进事业部质量管理体系,进一步确保体系运行的完整性和有效性,根据公司工作安排,近日,美洲事业部组成内审组,对各职能部门开展全面内审自查。

本次内审通过面谈、现场检查、资料查证等方式,对事业部质量管理体系中的工作流程、程序文件、记录台账等内容进行了合规性审核。各部门积极配合内审组各项工作,确保提供资料的真实性、准确性和有效性。整个内审过程标准严格、实事求是、客观公正。内审结束后,内审组针对事业部管理中的薄弱环节,从建立健全内控制度、完善内控机制等方面,提出专业意见。

本次内审共检查出共性问题 5 项,部门个性问题累计 11 项。下一步,各部门将围绕检查出的问题和风险隐患,认真分析原因,举一反三,制定可行性措施,进一步规范各项管理工作,为不断提升事业部管理水平贡献力量。

 





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